1、负责审计、内控相关制度的编制和修订。
2、负责建设公司及控股公司的工程成本审计、竣工结算审计、专项审计、负责人离任审计。
3、负责建设公司及控股公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效项,编制内控审核报告;关注内部和外部环境变化可能带来的风险,提出风控意见。
4、负责对接第三方审计机构。
5、参与建设公司及控股公司对供方的招标工作,审核招标价格程序、价格等。
6、配合集团要求完成其他审计、内控工作。
任职要求:
1、28-35岁,本科及以上学历,建筑行业经验;
2、三年以上造价、审计或类似工作经验;
3、有较强的沟通协调能力、工作细致、责任心强。